Focus maîtrise des risques

clients-si-v2.JPG

L’approche par les processus, la maîtrise des risques et le contrôle interne constituent une expertise forte de BM&A, mise en œuvre chez ses clients depuis plusieurs années, en particulier depuis nos travaux de 2006 au sein du groupe de place de l’AMF portant sur le cadre de référence du dispositif de contrôle interne.

jl.brun-darre@bma-paris.com                a.nauleau@bma-paris.com  

Ainsi, dans la limite de la confidentialité attachée à nos missions, nous comptons parmi nos clients le groupe TOTAL, Icade, Louis Dreyfus Commodities, Areva, Pages Jaunes, SAP Business Objects, ABB, Exeltium…pour traiter principalement des sujets suivants :
 Sécurisation de l’information comptable et financière
Amélioration de la maîtrise des risques opérationnels et IT
Optimisation de l’efficacité des dispositifs de contrôle interne

La pratique de la modélisation et de l’optimisation des processus opérationnels et la construction des dispositifs de maîtrise des risques et de contrôle interne nous conduisent à animer des conférences et des groupes de réflexion, dont notamment :

Mars 2011 - Maîtrise des risques et systèmes d’information : quelle approche de contruction et de déploiement, conférence conjointe BM&A et Groupe Total (service contrôle interne IT)
Novembre 2010 -
participation à la conférence de l’IFACI : la création de valeur par le contrôle interneconferences-siv2.JPG
Juin 2010 - Amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise par le contrôle interne et la maîtrise des risques : conférence co-animée avec Valtus, management de transition
Mars 2009 -
participation à deux conférences :
.La gouvernance d’entreprise (L’Académie)
.Conférence annuelle du Club utilisateur ARIS
Novembre 2008 - animation de deux conférences :
.Pourquoi et comment passer des points de contrôle à la maitrise des risques? (SAP)
.Conséquences de l’évolution du rôle du comité d’audit dans le cadre de la 8ème directive (EFE)

Juin 2008
- animation de deux conférences :
.La mise en place du cadre de référence de l’AMF (IMA France)
.Construire un contrôle interne informatique optimisé et aligné sur vos risques métiers(SAP)
Décembre 2007 : Animation d’une conférence « Construire un contrôle interne informatique optimisé et pertinent» (Financium)
Octobre 2007 : Maîtrise des prises de risques et conformité-application du cadre de référence de l’AMF (SAP)
Juin 2007 : animation d’une conférence «Gouvernance et gestion de la performance financière : inévitable convergence (Progiforum)
Janvier 2007- juillet 2007 : participation au groupe de travail « Le contrôle interne : quelles similitudes entre les secteurs public et privé ?»  avec la direction générale de la comptabilité publique (L’académie)

Enfin, membre actif des principales institutions professionnelles, BM&A participe aux groupes travail constitués sur ces sujets par :-  L’Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de gestion
-  L’Observatoire de la Qualité Comptable
-  L’Académie des sciences et techniques comptables et Financières
-  L’ordre des Expert comptables
-  L’IFACI, institut français de l’audit et du contrôle interne
-  Le PCAOB

Ces expériences sont à l’origine de publications et articles dont notamment :

La Gouvernance d’entreprise : Une vision globale du management (cahier de l’académie des sciences et techniques comptables et Financières) - mars 2009
Etude sur les rapports du président sur le contrôle interne
déposés au 30 avril 2008 pour les sociétés arrêtant leurs comptes au 31 /12/2007 des compartiments A, B et C - Juin 2008
Le nouveau contrôle interne: la juste part faite aux risques
(Article Guide Financium-DFCG) - mars 2007
La Maitrise des Risques : une approche innovante à la portée de toutes les entreprises (cahier de l’académie des sciences et techniques comptables et financières) - décembre 2006